为了进一步完善全面风险管理工作机制,提高风险管理工作的制度化、规范化水平,建立完善集团业务风险管理模式。结合日常工作中遇到或存在的问题,根据集团公司《风险信息报送管理办法(试行)》,一季度风控部要求集团各部门、子公司参与了风险自评,共选定12名风险信息员,进行信息采集、报送和风险事件的联络工作。风险控制部共收集风险信息24条,分别进行整理、分析、评估后,编入集团风险信息汇要。
今后,集团将健全“以风险为导向、以制度为基础、以流程为纽带、以系统为抓手”的内部控制体系,切实发挥内部控制对防范风险的重要基础作用。通过建立风险管理报告制度,强化风险管理信息沟通机制,增强全员风险管理意识,打造一支真正掌握有效风险管理人才团队。