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赣州发展集团召开2021年度内部审计工作部署会

作者:杨逸姗    日期:2021年08月24日    点击数:11125

为贯彻落实集团审计委员会工作要求,进一步规范经营管理行为,防范经营风险,8月20日,赣州发展集团召开2021年度内部审计工作部署会。会议由集团风控总监曾紫明主持,审计组全体成员参加会议。


会议研究了2021年度集团内部审计相关工作方案,对集团内部审计工作进行了部署,明确了审计对象、审计内容、审计工作要求等。

会议强调,内部审计是监督规范集团经营活动的重要方式。各子公司要高度重视、积极配合,切实抓好此次内部审计工作。审计组成员应按照国家有关规定和内部审计制度、职业规范要求开展审计工作。各子公司要进一步建立完善内控制度,规避经营风险,提高运营效益,为国有资产保值增值提供坚强保障。