为总结2021年内部审计工作,部署2022年内部审计工作,1月20日,赣州发展集团召开2022年度党委审计委员会会议。集团党委副书记、总经理梁敏辉主持会议,集团党委审计委员会主任、副主任委员、成员单位负责人,集团在家领导班子及相关部门、子公司负责人参加了会议。
集团审计部汇报了集团2021年度内部审计存在问题情况、2022年度内审计划及历年审计问题整改情况,党委办公室、法务风控部分别汇报了省委巡视、市委巡察涉及问题整改情况。
听取了相关汇报后,梁敏辉肯定了集团2021年度的审计工作,并就做好2022年的内审工作和加强集团审计监督力度提出了新的要求,一要切实提高对审计工作的重要性认识,对审计工作的重视要一年比一年强。二要持续推进审计问题及巡视巡察问题整改,做到以审促改,以审促治。三要树立全员审计意识,集团全体干部职工要有时刻接受审计的主动性以及坚决做好审计问题整改的能力。各部门、各子公司要以“欢迎找问题找不足”的姿态,主动接受内部审计监督。要以审计指出问题为抓手,进一步规范自身的经营行为和日常管理,充分发挥内部审计在集团内部治理体系的重要作用,为集团健康发展保驾护航。