3月31日,赣州发展集团党委审计委员会召开2022年总结暨2023年第一次会议。集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任委员杨晓斌主持会议并讲话,集团党委副书记、总经理、党委审计委员会副主任委员梁敏辉,集团党委审计委员会副主任委员谢斌、刘昭祥,集团党委审计委员会委员参加会议,市国资委外派监事会主席朱志林等应邀列席会议。
会议传达学习了全国、全省审计工作会议精神和赣州市审计委员会第五次会议精神;听取了2022年度集团内部审计工作情况及审计问题整改进展情况;审议并原则通过了《赣州发展投资控股集团有限责任公司2023年度内部审计工作计划》。
杨晓斌指出,要进一步提高政治站位,以党的二十大精神为统揽,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,坚持围绕党和国家中心工作、总体国家安全观、以人民为中心的发展思想、促进党的自我革命等四个方面开展审计,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,认真履行好集团党委审计委员会职责。
杨晓斌强调,要积极推动构建“大监督”格局,内部审计作为“风险管理”的第三道防线,要加强与法务风控部门业务协同,就存在的普遍性、倾向性问题及时进行风险会商,提出具体的解决方案,力争把绝大多数潜在问题风险消除在第一道和第二道防线内;要注重与纪检监察部门工作衔接,加强线索移送,对存在的违规投资经营问题线索及时按程序移送纪检监察部门依规依纪追究责任,提高审计的权威性、震慑力,更好发挥审计在“大风控”“大监督”体系中的重要作用。
杨晓斌要求,要围绕中心工作积极作为,紧扣市委“三大战略、八大行动”,围绕集团重大项目、重大产业投融资平台的功能定位以及国有资本投资公司试点的实际抓好审计工作;要聚焦集团大额资金使用、重大投资项目、重大工程、重要制度和流程、重大风险防控、重点工作目标等六个方面,科学组织实施好今年安排的审计项目;要充分发挥审计在促进公司完善治理、增加价值和实现目标等方面的重要作用,当好国有财产的“守门人”、经济安全的“守护者”。