为进一步规范和加强财务管理工作,提高各子公司守法规、强内控、防风险、堵漏洞能力,5月17日至26日,赣州发展集团财务管理部组织各子公司财务人员召开专题部署会,抽调业务骨干组成多个检查组对集团下属子公司(含发投本部)开展了财务专项检查。
本次专项检查采取座谈、查阅台账(凭证)、现场监盘等方式,重点对各子公司财务印鉴、网银支付介质、保险柜的保管等情况进行了现场检查,同时,对各项财务相关制度是否健全、规范进行了抽查,并对财务人员提出的重点难点问题进行了指导和解答。
通过此次财务专项检查,进一步强化财务人员资金管理的风险意识,规范了财务操作流程,大力助推闲置账户的销户进度,截至目前已注销18个以往年度长期难以进行清理的“钉子户”,促进了集团财务内控水平的提升,确保集团公司资金安全,防范财务重大风险,为实现集团高质量发展提供强有力的财务支撑。