5月31日,全市内部审计工作会议在龙南召开。赣州市审计局党组书记、局长肖作信出席会议并作总结讲话,江西省审计厅内部审计指导监督处处长邓春平到会指导并讲话,各县(市、区)审计局主要负责人及内审工作负责人以及33家市直单位内审部门负责人参加会议。会上,龙南、章贡、大余、石城4个县局和赣州市生态环境局、赣州发展集团代表分别作经验交流发言。赣州发展集团是参加本次会议并作经验介绍的唯一国有企业。
据悉,赣州发展集团党委高度重视内审监督体系构建,于2020年6月成立赣州发展集团党委审计委员会,2021年4月单独设立审计部,2022年以来,集团从人才建设、战略规划、协同机制等方面给予大力支持,积极整合各类监督力量构建“大监督格局”,初步形成了监事、纪检、风控监督资源共享机制,实现了信息互通、人才互动、大事互商的局面,使内审监督体系日趋完善,以增强审计独立性,保持内审工作客观公正。始终将把控审计工作质量,提高内审权威性作为标准,聚焦集团重大项目投资风险、重要岗位履职风险和重大工程项目建设风险投入大量审计资源,近三年来累计督促制定和完善制度47项,督促逾期资金回收达9.15亿元。集团引导内审部门创新审计服务机制,提高审计指导性,从2023年初开始通过创建“审计提醒、审计咨询、审计案例分享、审计政策宣传、审计研讨分析”五位一体的审计综合服务机制,内审工作积极作为,成效显著,为服务集团及各子公司各项业务规范、健康发展提供了审计智慧和力量。